問題已解決
老師您好!銀行賬戶進來的錢,貸方是應收賬款或者其他應收款吧,然后銀行賬戶轉(zhuǎn)出的錢,借方應該是應付賬款或者其他應付款吧
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對,但是一般都得看是什么業(yè)務才能決定怎么做賬。
2022 06/21 09:40
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2022 06/21 09:44
有一張進項票,以前會計做的是借管理費用-辦公費,應交稅費-進項稅額;貸:其他應收款-公司名稱,貸方不應該是應付賬款嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 09:46
這個帶方式用其他應付款。
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2022 06/21 09:52
老師您好!您的回答我沒太明白,什么帶方式用其他應付款,我理解的是公司用應付賬款,個人名字用其他應付款
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 09:52
對你這么理解是沒問題的。就是具體用哪個得看具體業(yè)務
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2022 06/21 09:56
老師您好,像法人備用金給到庫存現(xiàn)金,那貸方正好是其他應付款-法人,這進來的賬是其他應付款,那前面我那個例子,正好是轉(zhuǎn)出去的錢,不是其他應收款-公司好像也沒問題,我有點搞不清楚了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 09:57
法人轉(zhuǎn)錢 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款
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2022 06/21 09:59
是的,法人轉(zhuǎn)錢進來是其他應付款,那剛才那進項票是把錢轉(zhuǎn)出去,走其他應收款好像也對,那轉(zhuǎn)出去怎么又其他應付款了?有點沖突了吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 10:00
比如說發(fā)票先來的是法人代墊 借費用 貸其他應付款 你把錢給法人報銷 借其他應付款 貸銀行存款
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2022 06/21 10:05
您說的這個是理解的,但是那張進項票不是和備用金的例子是反過來的嗎,轉(zhuǎn)出去錢咋還是其他應付款,這不和備用金轉(zhuǎn)進來的錢也用其他應付款矛盾嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 10:06
您說的之前會計做的,有可能是這個錢先借出去,然后發(fā)票來我沖銷其他應收款
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