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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)報(bào)表,但是稅局讓補(bǔ)繳去年的因?yàn)楹喴子?jì)稅產(chǎn)生的稅款,增值稅主表里有一行按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的繳納檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,是不是直接在這里修改報(bào)表
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你好,你去年的簡易計(jì)稅的銷售額沒有填寫嗎?
2022 06/21 10:07
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2022 06/21 10:11
去年的都填寫了,稅局查進(jìn)項(xiàng)怎么處理的,有一部分進(jìn)項(xiàng)分不清,直接抵扣了,現(xiàn)在讓把這部分稅款算出來然后處理了,本來是不可以抵扣的,我卻抵扣了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 10:14
你好,你應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
修改你當(dāng)月的申報(bào)表,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),然后補(bǔ)稅就可以的。
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2022 06/21 10:19
我應(yīng)該填寫哪一欄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 10:20
你好,上面圖片的第五行里面。
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2022 06/21 10:23
直接在簡易征收辦法里填上對應(yīng)的數(shù),然后補(bǔ)稅就行了,是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 10:26
對的是的,是這么做的。
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