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本公司采用收付轉(zhuǎn)憑證記賬,銷售人員張三預(yù)么憑證作分錄,怎么做?關(guān)鍵是公司是用收付賬的,不是通用憑證,所以不知道怎么弄?老師能寫一借差旅費(fèi)1000元時(shí),我做了付款憑證:借:其他應(yīng)收款-張三 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 ;張三回來報(bào)銷差旅費(fèi)800元,退回現(xiàn)金200元。是不是報(bào)銷的800元沒涉及庫存現(xiàn)金或者銀行存款哦,退回的200元可以用收款憑證,請問這樣做對嗎:A.預(yù)借差旅費(fèi)(付款憑證) 借:其他應(yīng)收款-張三 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000;B.報(bào)銷的800元費(fèi)用(轉(zhuǎn)賬憑證)借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 8

84784991| 提問時(shí)間:2015 01/13 23:39
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文老師
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職稱:中級職稱
業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是:回來報(bào)銷的是時(shí)候,先還借款 ,用收款憑證,借 庫存現(xiàn)金 1000 貸 其他應(yīng)收款 1000,再付報(bào)銷款,用付款憑證做報(bào)銷,借 管理費(fèi)用---差旅費(fèi) 800 貸 庫存現(xiàn)金 800
2015 01/13 23:47
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