問題已解決
你好,我想問一下第二季度開的3%的專票。第二季度又紅沖了一個2021年的1%專票,這個增值稅的表應(yīng)該怎么填。2022年2季度3%專票是116461.16 2021年紅沖的%1專票是189227.72 這個增值稅表怎么填
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速問速答你好,那你那個銷項負(fù)數(shù)是有作廢發(fā)票嗎?這個有負(fù)數(shù),有可能需要去大廳申報,你第二季度的銷售額是-72766.56,但是因為稅額差異,需要繳納增值稅
2022 07/01 18:55
84784990
2022 07/01 18:57
是需要繳納增值稅,應(yīng)該怎么填
84784990
2022 07/01 18:59
能告訴我這幾個數(shù)值應(yīng)該在表格里怎么填嗎
小小霞老師
2022 07/01 19:01
增值稅專用發(fā)票直接填寫抵扣后的金額 那個負(fù)數(shù)
84784990
2022 07/01 19:13
填負(fù)的她不還得退我稅嗎?我現(xiàn)在還需要補稅,紅沖的是1的專票,開的是3的專票,稅率不一樣
84784990
2022 07/01 19:30
我想問一下怎么填,每行應(yīng)該填什么數(shù)字。
小小霞老師
2022 07/01 21:04
那你這個需要去大廳填寫的呢,因為網(wǎng)上按照正常來填寫會比對不通過,或者你聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
84784990
2022 07/02 00:55
你告訴我哪行應(yīng)該怎么填,就行了。只要是對了,我可以強制申報
小小霞老師
2022 07/02 06:56
在專票不含稅銷售額那里寫負(fù)數(shù),然后涉及稅負(fù)差異,需要交稅,在附表一上面體現(xiàn)
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