問題已解決
老師,有一張以前年度的進項發(fā)票稅務要求進項轉出,由于我們那年是虧損,調整了以前年度匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,填在當年待彌補的虧損額是正數(發(fā)票加稅合計)。現(xiàn)在企業(yè)是盈利了申報第二季度企業(yè)所得稅,里面有個減彌補以前年度虧損,跳出進項發(fā)票轉出價稅合計金額。感覺好像不對。這個金額怎么是彌補呢不應該是調增企業(yè)所得稅嗎?
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速問速答同學你好
調增的也可以彌補以前年度虧損
2022 07/05 09:56
84785039
2022 07/05 09:58
那這個修改了的匯算清繳有沒有問題,實際是調減了,因為他自動跳出減彌補以前年度虧損了
樸老師
2022 07/05 10:03
對的
是這個意思的
84785039
2022 07/05 10:05
以前年度的進項轉出,為什么是調減呢
樸老師
2022 07/05 10:08
同學你好
你進項轉出了那成本費用就增加了
少交增值稅了不就是調減嗎
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