問(wèn)題已解決

公司是2021年9月注冊(cè)的,備案一般納稅人,公司享受加計(jì)抵減10%政策,到今天 一直沒(méi)有交過(guò)增值稅,一直是增值稅留抵,可以不寫分錄嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/05 17:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
以后你不做分錄的話,你的增值稅賬上的和繳納的是一樣的嗎?
2022 07/05 17:51
84785019
2022 07/05 17:53
因?yàn)橐恢绷舻?,從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在,沒(méi)有繳過(guò)增值稅,不寫分錄可以嗎 ,我報(bào)完6月份的增值稅和企業(yè)所得稅,一直提示不合理,是沒(méi)寫分錄的原因嗎? 數(shù)據(jù)都核對(duì)過(guò)了,沒(méi)問(wèn)題,是沒(méi)寫分錄的原因嗎
郭老師
2022 07/05 17:54
可以的,你需要抵扣的時(shí)候再做也行。
84785019
2022 07/05 17:56
我用的億企贏報(bào)稅軟件,報(bào)完稅,一直提示增值稅和企業(yè)所得稅不合理,是沒(méi)寫這個(gè)分錄的原因嗎?
郭老師
2022 07/05 17:57
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,忽略就可以的。
84785019
2022 07/05 17:58
老師,您用過(guò),億企贏軟件嗎?一直提示,我查了半天報(bào)表,沒(méi)查出問(wèn)題來(lái)
郭老師
2022 07/05 17:59
沒(méi)有 這是我見(jiàn)到過(guò),它是自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅的,比如只要是單位有盈利的,他都會(huì)按照這個(gè)利潤(rùn)的金額乘以25%。
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