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航天版本稅盤怎么開具退貨發(fā)票呢?
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1、專用發(fā)票已交付購買方的,購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》或《開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》(以下統(tǒng)稱《信息表》)?!缎畔⒈怼匪鶎乃{字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關認證(所購貨物或服務不屬于增值稅扣稅項目范圍的除外)。經(jīng)認證結果為認證相符并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的,購買方在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2.銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。 因此,根據(jù)您描述的情況,應該先讓購買方在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收購買方上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》同步至購買方系統(tǒng)后,銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。
2022 07/06 09:53
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2022 07/06 10:00
我們銷售方,還沒開發(fā)票出來給對方,在發(fā)票上怎么體現(xiàn)退貨?
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/06 10:00
掀開政府,然后退貨的,開負數(shù)就可以。
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/06 10:01
先開正數(shù),然后退貨的,開負數(shù)就可以。
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