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老師,申報(bào)印花稅我一直按照不含稅收入申報(bào)對(duì)嗎

84785017| 提問時(shí)間:2022 07/07 14:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是正確的,除非你的不含稅金額和增值稅混在一起
2022 07/07 14:36
84785017
2022 07/07 14:42
混在一起是什么意思
王超老師
2022 07/07 14:49
比如,合同中寫明,增值稅的稅率看天氣情況,這個(gè)就是混在一起的
84785017
2022 07/07 14:54
我寫的合同默認(rèn)的都是含稅,有的合同沒標(biāo)注含稅,我一般申報(bào)就根據(jù)發(fā)票的不含稅金額申報(bào)的
王超老師
2022 07/07 14:57
那你能夠分得清,那么按照不含稅的來申報(bào)阿
84785017
2022 07/07 15:07
但是,以前有一次,去稅務(wù)局代開發(fā)票,是屬于財(cái)產(chǎn)租賃的,印花稅就按照含稅價(jià)格征收了
王超老師
2022 07/07 15:21
可以吧發(fā)票和合同給我看一下嗎
84785017
2022 07/07 15:52
那是以前了,去稅務(wù)局代開,沒有合同,直接當(dāng)場(chǎng)扣按照全額征收印花,
王超老師
2022 07/07 15:55
那你們這個(gè)是屬于沒有合同的,都混在一起的情況的
84785017
2022 07/07 16:23
那合同中只有一個(gè)金額呢
王超老師
2022 07/07 16:23
一個(gè)金額是含稅還是不含稅的呢,這個(gè)有沒有說清楚阿
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