問題已解決
本期銷項30-進項17-進項加計遞減20萬=-7萬,如何入憑證呀?
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速問速答借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入20
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅13
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除13
2022 07/11 09:08
84784983
2022 07/11 09:31
將“借應交稅費增值稅加計扣除”的“加計扣除”改為“加計遞減”,可以嗎?
郭老師
2022 07/11 09:34
可以的,可以這么做的。
84784983
2022 07/11 09:40
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅13
借應交稅費未交增值稅
貸營業(yè)外收入13
84784983
2022 07/11 09:41
做成以下分錄做可以嗎:借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅13
借應交稅費未交增值稅
貸營業(yè)外收入13
郭老師
2022 07/11 09:41
你好,做這個也可以的。
84784983
2022 07/11 09:42
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 07/11 09:43
不用客氣,工作愉快。
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