問題已解決

本期銷項30-進項17-進項加計遞減20萬=-7萬,如何入憑證呀?

84784983| 提問時間:2022 07/11 09:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入20 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅13 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除13
2022 07/11 09:08
84784983
2022 07/11 09:31
將“借應交稅費增值稅加計扣除”的“加計扣除”改為“加計遞減”,可以嗎?
郭老師
2022 07/11 09:34
可以的,可以這么做的。
84784983
2022 07/11 09:40
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅13 借應交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入13
84784983
2022 07/11 09:41
做成以下分錄做可以嗎:借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅13 借應交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入13
郭老師
2022 07/11 09:41
你好,做這個也可以的。
84784983
2022 07/11 09:42
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 07/11 09:43
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~