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上年原開出發(fā)票給業(yè)主請款,但因其他因素,業(yè)主退回發(fā)票,也不付工程款。導致跨月了沖紅發(fā)票,但是增值稅的稅款是交了的。今年稅局通知申請退稅,也退回來了,這個分錄怎么寫呢
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速問速答同學你好
計入工程施工就可以了
2022 07/11 14:17
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上年原開出發(fā)票給業(yè)主請款,但因其他因素,業(yè)主退回發(fā)票,也不付工程款。導致跨月了沖紅發(fā)票,但是增值稅的稅款是交了的。今年稅局通知申請退稅,也退回來了,這個分錄怎么寫呢
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