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老師,怎么做分錄呢?

84785003| 提問時間:2022 07/12 12:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是什么業(yè)務(wù)呢
2022 07/12 12:07
84785003
2022 07/12 12:10
老師,還有一張
84785003
2022 07/12 12:11
麻煩問下,建筑公司
84785003
2022 07/12 12:11
這個是工程資金支付申領(lǐng)表
84785003
2022 07/12 12:12
就是這個
樸老師
2022 07/12 12:25
同學(xué)你好 是你們購進的付款嗎
84785003
2022 07/12 12:26
我們要付給金壇50000元
84785003
2022 07/12 12:30
這是她上個月做的分錄,我的分錄該怎么做啊?
84785003
2022 07/12 12:32
老師,我應(yīng)該做什么分錄呢?我看她上個月的分錄
84785003
2022 07/12 12:32
我們這個工程已經(jīng)結(jié)束了
84785003
2022 07/12 12:35
已經(jīng)完工了
樸老師
2022 07/12 12:43
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
84785003
2022 07/12 13:06
調(diào)撥款,請問怎么做啊
樸老師
2022 07/12 13:17
同學(xué)你好 之前購進的時候掛應(yīng)付賬款了嗎
84785003
2022 07/12 13:23
這是她7月份做的賬,這是第3個分錄
樸老師
2022 07/12 13:27
同學(xué)你好 那就借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84785003
2022 07/12 13:39
那調(diào)撥我用什么分錄呢?還要做一個分錄
樸老師
2022 07/12 13:47
同學(xué)你好 調(diào)撥材料嗎
84785003
2022 07/12 13:51
不是,是調(diào)撥資金
樸老師
2022 07/12 13:55
同學(xué)你好 這個做往來款就可以
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