問題已解決
老師我們是按開票做收入的市政建筑業(yè),這次為了多繳納增值稅開出一些工程款,實際要等進度款可以拿了再沖紅,重新開出正確的發(fā)票給業(yè)主,材料成本我做了暫估,等季度或者年底進來。勞務成本可以暫估嗎?等三季度開進來勞務發(fā)票,,
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你好 ;? ? ? ? 你們這個是涉及虛開發(fā)票嘛 ? 你一定要按實際開票 ; 這個虛開發(fā)票 有風險的??
2022 08/02 16:02
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2022 08/02 16:05
不是虛開,就是工程款我提前開了,都是政府部門業(yè)主,下次業(yè)主如果說時間上不可以提前開,那就重新開一下,可以用就不用重新開的,現(xiàn)在是成本要暫估一下,因為現(xiàn)在一下子沒有,所以想問一下勞務可以暫估嗎?
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2022 08/02 16:08
勞務發(fā)票是分包的
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/02 16:13
?你好 ;? ?可以的;? 實際發(fā)生的可以暫估的??
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2022 08/03 09:31
老師我們是季度繳納所得稅的,如果7月份的暫估9月份發(fā)票開來,是普票可以調(diào)整一下7月份的憑證嗎?這樣就不是暫估了,可以嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/03 09:36
?你好1.? ? ? 可以的; 那就正常做賬即可 ; 比如你 7月發(fā)生的; 9月可以有發(fā)票; 那么 7月直接做賬; 9月補充發(fā)票 付你 7月憑證即可? ?
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