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上個月做了借預付賬款貸銀行存款,這個月需要對沖,直接相同分錄做負數就可以了嗎
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速問速答您好,是的,這樣就可以的了
2022 08/06 11:59
84785004
2022 08/06 12:01
因為預付的時候沒有做進項稅額的分錄,這個月更正時做的借預付賬款借應交稅費進項貸銀行存款,可以這樣做分錄嗎
小鎖老師
2022 08/06 12:01
您好,這個是可以的了
84785004
2022 08/06 12:07
但是余額的地方有個稅額
84785004
2022 08/06 12:07
我可能錄錯分錄了
小鎖老師
2022 08/06 12:07
現在是可以的吧,您好
84785004
2022 08/06 12:08
就是有個差額 差額是稅額
84785004
2022 08/06 12:09
上個月沒收到發(fā)票,不知道開的專票有稅額,當時直接做的借預付賬款貸銀行存款?,F在我需要怎么調整呢。
84785004
2022 08/06 12:11
上個月付的時候沒有發(fā)票,這個月收到發(fā)票了,是應該借主營業(yè)務成本借應交稅費進項貸預付還是應付呢
小鎖老師
2022 08/06 12:14
您好,這個是需要貸方屬于預付的,預付就行
84785004
2022 08/06 12:21
但是預付的余額是稅額,余額不應該是0嗎
小鎖老師
2022 08/06 12:23
你這個稅款繳納了嗎
84785004
2022 08/06 12:24
分錄里應該是平的哇,稅款不是后面可以和銷賬抵扣嗎
小鎖老師
2022 08/06 12:25
稅款最后抵消和收是平的,但是你當時就應該把預付給核銷了,就是分錄稅款作品的時候
84785004
2022 08/06 12:28
預付核銷?什么意思。但是現在分錄里有個余額是稅額的金額,我不清楚哪里出了問題,所以請教下老師
小鎖老師
2022 08/06 12:37
要不然你就把預付轉到營業(yè)外收入,這樣沖銷掉
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