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老師你好!月末待認證進項稅額為負數(shù)應該怎么處理?
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你好,這個是你收到了發(fā)票,沒有認證的,掛賬就可以的,在其他流動資產(chǎn)里面填。
2022 08/12 16:25
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2022 08/12 16:28
做了認證啊
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2022 08/12 16:29
做了認證的話,你應該是借應交稅費應交增值稅進項,貸應交稅費待認證才對啊。
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2022 08/12 16:34
是這樣子做的??!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 16:35
好,那你借方?jīng)]有應交稅費待認證。
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2022 08/12 16:35
借方有的話,借方貸方抵扣了不就對了。
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2022 08/12 16:37
借方的待認證在收到發(fā)票時就做了
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2022 08/12 16:37
那就不應該有余額的,你再查一下之前借方余額是。
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2022 08/12 16:39
21年年初就是余額為負數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 16:39
你好,你看一下這個負數(shù)是不是借方余額,如果是借方余額的話就是正常的。
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2022 08/12 16:40
這個就是收到發(fā)票做的借方待認證
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2022 08/12 16:41
貸方大于借方,是借方?jīng)]有截全嗎?
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2022 08/12 16:43
老師!我剛看了一下21年是貸方余額-2557.49
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2022 08/12 16:47
這個貸方負數(shù)余額就表示你借方的發(fā)生額,沒有認證的發(fā)票。
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2022 08/12 16:47
看一下你沒有認證的增值稅進項,是不是這些就可以的?
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