問題已解決

老師,工程中材料發(fā)票沒有到,但是貨款支付了。工期只有四個(gè)月。不通過原材料科目核算,直接計(jì)入 借 工程施工-材料費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款(暫估) 借 應(yīng)付賬款(暫估) 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2022 08/14 19:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣是可以的哈
2022 08/14 19:51
84784955
2022 08/14 20:14
那如果取得發(fā)票之后就把暫估的做負(fù)數(shù)分錄嗎?銀行存款也同樣嗎?
小鎖老師
2022 08/14 20:33
銀行存款不是的,因?yàn)闀汗赖脑?,我們可以做?yīng)付賬款
84784955
2022 08/14 20:54
付款了的時(shí)候? 借 應(yīng)付賬款(暫估)? 貸 銀行存款? 取得發(fā)票后? ?這個(gè)暫估是不是也要轉(zhuǎn)?
小鎖老師
2022 08/14 20:55
這個(gè)不需要,銀行存款不需要
84784955
2022 08/14 21:17
期末的時(shí)候? 暫估的? 工程施工材料費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
小鎖老師
2022 08/14 21:17
您好,這個(gè)是可以的哈
84784955
2022 08/14 21:21
就是這里不明白? ?因?yàn)榘l(fā)票沒取得? 但是錢已經(jīng)付了? ? 取得發(fā)票了暫估應(yīng)付賬款 要紅字分錄? ?如果銀行存款那不紅字分錄? 是不是就不連貫了?
小鎖老師
2022 08/14 21:22
銀行存款這個(gè)因?yàn)椴]有銀行回單,所以才不允許這樣的
84784955
2022 08/14 21:28
哦,老師說的是沒有銀行退款回單,所以不允許是這個(gè)意思嗎?那我銀行付款的分錄? 就這樣寫? ?借? 應(yīng)付賬款? 到銀行存款? ? 應(yīng)付賬款后面不寫暫估? ?這樣合適嗎?
小鎖老師
2022 08/14 21:31
嗯對(duì),這樣是可以的哈
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