問(wèn)題已解決
房產(chǎn)企業(yè)本月預(yù)收款為1000萬(wàn)預(yù)交增值稅為1000*3%=30萬(wàn)。 本月交房開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)普通發(fā)票為2000萬(wàn)(一般計(jì)稅方式)不動(dòng)產(chǎn)計(jì)算增值稅2000*9%=180萬(wàn)銷項(xiàng)稅額。如無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅。 我想請(qǐng)問(wèn)一下本月增值稅附表四中銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款稅額抵減的增值稅額是本月預(yù)交的30萬(wàn)。還是按2000*3%=60萬(wàn)呢?
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同學(xué)你好
之前預(yù)繳的可以抵減
2022 08/16 12:04
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2022 08/17 09:44
請(qǐng)問(wèn)是不是可以抵本月開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票2000萬(wàn),在以前已預(yù)交的增值稅60萬(wàn)呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 09:53
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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