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老師,錄入憑證后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用呢?
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你好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用,到本年利潤的意思嗎??
2022 08/16 12:08
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2022 08/16 12:09
是的,老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/16 12:10
你好
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:管理費(fèi)用等科目
本年利潤(或借方)
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2022 08/16 12:17
比如我前面錄入了借管理費(fèi)用 200,貸庫存現(xiàn)金200,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,因為有很多筆管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用這些,我怎么把數(shù)據(jù)加在一起呢,一筆筆找,還是在哪個地方已經(jīng)匯總了,我直接復(fù)制就可以
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/16 13:50
你好,一個一個明細(xì)計算匯總,然后結(jié)轉(zhuǎn)。
而不是直接在哪個地方已經(jīng)匯總的
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