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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是酒店行業(yè),我有個(gè)問題是,8月開票1000元,但是我的對(duì)公收到1200元,我申報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)呢?
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速問速答你好,剩下的200不要發(fā)票的情況下,做無票收入申報(bào)1200。
2022 08/25 16:11
84784965
2022 08/25 16:30
老師,有個(gè)問題是,假如我申報(bào)了1200,但是后來200人家又要開票了怎么辦呢
郭老師
2022 08/25 16:32
你好,紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的。
84784965
2022 08/25 16:33
申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)紅沖的呢,在未開票收入那邊填負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2022 08/25 16:35
哦,對(duì)的是的,是這么做。
84784965
2022 08/25 16:40
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/25 16:41
不用客氣工作愉快
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