問題已解決
老師請問我收到了對方開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表后我需要怎么操作
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同學。
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
2022 08/26 10:31
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2022 08/26 10:39
老師,我是銷售額,購買的提供給我了這個增值稅紅字發(fā)票信息表,需要我銷售方做什么處理嗎?
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/26 11:07
攤銷。
購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,原發(fā)票應作為購買方的記賬憑證,不得退還銷售方,由購買方填開并上傳《信息表》。
這個不需要你處理的呀。
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2022 08/26 11:11
意思銷售方不需要處理了嗎?
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/26 11:14
同學,
對方開了紅字信息通知單后之后,你要開負數(shù)發(fā)票,開了之后給他們。
購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
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