問題已解決
我司一般納稅人上個(gè)月開了2張票給客戶,客戶不見了,跨月了,我應(yīng)該怎么樣操作?因?yàn)樯蟼€(gè)月的稅這個(gè)月申報(bào),我還沒有申報(bào)。
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速問速答你好同學(xué),你不影響你這次報(bào)稅的,你只能說在這個(gè)月把這張票據(jù)紅沖。
2022 09/06 11:36
84785030
2022 09/06 11:37
需要登報(bào)嗎
84785030
2022 09/06 11:38
如果我這個(gè)月正常報(bào)稅需要交增值稅,那我紅沖后重新開又交增值稅,這個(gè)什么時(shí)候可以退?
84785030
2022 09/06 11:38
我能不能復(fù)印一個(gè)發(fā)票給他蓋公章呢?因?yàn)樗梢栽谙到y(tǒng)勾選抵扣,只是對方做憑證使用
李霞老師
2022 09/06 11:39
您好,你不需要登報(bào)的,嗯,目前來說沒有那么復(fù)雜,而且是你可以暫時(shí)先不紅沖我什么時(shí)候你有往外繼續(xù)開證書的銷售發(fā)票的時(shí)候,你再紅沖了,這樣一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),它倆加在一起,你就按他倆的合計(jì)數(shù)來申報(bào)稅。
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