問題已解決
個(gè)稅系統(tǒng)里邊填寫工資本期收入4000未達(dá)到起征點(diǎn), 稅款計(jì)算時(shí)讓交120元的稅,是哪里操作錯(cuò)了呢?
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你好;? ? ?你是累計(jì)超過了標(biāo)準(zhǔn)了。? ? 現(xiàn)在個(gè)稅是按照這個(gè)公式來算?
工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式
當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額
應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用
累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù)
當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額
累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
?
2022 09/07 18:48
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2022 09/07 18:59
沒有其他扣除的情況下本期免稅收入那里無言填嗎
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2022 09/07 19:07
你好 ; 免稅收入 一般是不寫的;? ?除非你有免稅收入產(chǎn)生??
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2022 09/07 19:17
我工資4000未交社保沒有扣除項(xiàng)目的應(yīng)該填哪跟哪呢
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2022 09/07 19:17
?你好 ;? 寫本期收入 4000? ? ?欄次去寫? ?
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2022 09/07 19:38
我公司稅務(wù)登記8月份完成的,是小規(guī)模季度報(bào),現(xiàn)在9月份是否應(yīng)該開始申報(bào)8月的個(gè)稅呢
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2022 09/07 19:39
?你好 ;? ? ?是的; 你 報(bào)工資薪金個(gè)稅; 就是9月報(bào) 8月個(gè)稅的;? 你季報(bào)是10月才報(bào)增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅和報(bào)表的??
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2022 09/07 19:43
為啥我只在本期收入那里填寫4000其他的都沒填寫,讓納120的稅 怎么操作才正確呢
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2022 09/07 19:47
?你好 ;? ? 你 沒有繳納個(gè)人社保 和其他專項(xiàng)扣除也沒有發(fā)生; 那么本期收入 就是寫4000即可;? 累計(jì)來算的; 不是看你單個(gè)月 是否超過5000來判斷繳納個(gè)稅的; 上面公式都給你寫了。 怎么來算? ??
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2022 09/07 19:51
那就是他現(xiàn)在體現(xiàn)的那個(gè)120的稅款可以忽略嗎?也就是說這個(gè)月不需要先交款嗎
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2022 09/07 19:55
?你好;? ? ?你產(chǎn)生了稅額;? 你到時(shí)要繳納的; 比如? ?個(gè)稅申報(bào)表產(chǎn)生了稅額的;? 是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的; 是正數(shù)金額稅額; 都要繳納的?
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