問題已解決

今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè),因為剛剛開始新辦4-6月份沒有銷項,只有成本票,辦公費之類的,沒有開票所以成本票也沒有認證抵扣,導致其他應收款和應交稅費期末余額是負數(shù),我們是建筑公司,估計10月份大征期做賬還是不會開票出去,應該怎么調賬

84785016| 提問時間:2022 09/16 16:49
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84785016
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是一般納稅人
2022 09/16 16:49
meizi老師
2022 09/16 16:54
?你好;? ? ? ?那你就先掛留底進項稅即可; 你沒有認證; 你掛的什么科目。 我看看? ?
84785016
2022 09/16 17:00
掛的其他應收款
meizi老師
2022 09/16 17:03
?你好;? ? ?那你 其他應收款怎么會負數(shù); 我看看你分錄? ?
84785016
2022 09/16 17:07
上一個會計做的,以老板的名義掛的貸方其他應收款
84785016
2022 09/16 17:07
現(xiàn)在怎么調呢
meizi老師
2022 09/16 17:10
?你好;? ? ?是老板墊付的這個款嗎 ? 你走; 借其他應收款 貸其他應付款??
84785016
2022 09/16 17:12
就是說把他轉到其他應付款去是嗎,那那個應交稅費是負的能調嗎
84785016
2022 09/16 17:14
可以看看.
meizi老師
2022 09/16 17:15
?你好1. 是的。 避免負數(shù)去了。? ? ?應稅稅費; 你掛了那些科目? ??
84785016
2022 09/16 17:16
掛的這個哦
meizi老師
2022 09/16 17:17
你好; 你 都沒有認證; 你掛進項稅去干啥; 難怪會負數(shù)? ?
84785016
2022 09/16 17:18
不是我做的,現(xiàn)在怎么調呢
84785016
2022 09/16 17:19
掛哪去,怎么做賬
meizi老師
2022 09/16 17:19
?你好; 做;? ? ?應交稅費- 待認證進項稅 貸進項稅; 這樣沖? ??
84785016
2022 09/16 17:30
就是說,負數(shù)的其他應收款調:借:其他其他應收款 貸:其他應付款 負數(shù)的應交稅費,借:應交稅費-待認證進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 是這樣吧
meizi老師
2022 09/16 18:23
?你好 ;? ? 是的 就這樣就可以了?
84785016
2022 09/16 19:21
好的,謝謝
meizi老師
2022 09/16 19:23
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?
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