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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好。8月開具紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票是7月份的。是不是做相反分錄就可以了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 銷項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)收賬款11300?
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您好,最好按照七月份的做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄
2022 09/29 17:51
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/29 17:59
借:應(yīng)收賬款11300(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000(紅字)
銷項(xiàng)稅額1300(紅字)
只需要做這筆分錄是就可以了嗎?
7月份的賬務(wù)處理是這樣的:
借:應(yīng)收賬款11300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000
銷項(xiàng)稅額1300
借:銀行存款11300
貸:應(yīng)收賬款11300
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/29 18:01
是的,只需要這筆做賬就好
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2022 09/29 18:04
問題是已經(jīng)收到款了,借:應(yīng)收賬款11300(紅字)嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/29 18:07
那你就把應(yīng)收賬款改為銀行存款。
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