A、B、C 企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021 年 5 月發(fā)生以下事項(xiàng): (1)B 企業(yè)從 A 企業(yè)采購(gòu) 30000 元的貨物一批,從 A 企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨物價(jià)款 50000 元,稅額 6500 元; (2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),A 企業(yè)向C企業(yè)開(kāi)具一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨物價(jià)款 5000元,稅額 650 元。 請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題:(上述發(fā)票均未申報(bào)并且未繳納增值稅) 問(wèn)題(1):A 企業(yè)向 B、C 企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票分別屬于什么行為? 問(wèn)題(2):A企業(yè)開(kāi)具上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)如何計(jì)算增值稅? 問(wèn)題(3):A企業(yè)開(kāi)具上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票的行為將會(huì)受到怎樣的行政處罰? 問(wèn)題(4):若 B、C 企業(yè)收到上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票已申報(bào)抵扣,增值稅應(yīng)如何處理,將會(huì)受到怎樣的行政處罰
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速問(wèn)速答1,向b屬于正常業(yè)務(wù),c屬于虛開(kāi)發(fā)票
2,增值稅金額6500
3,虛開(kāi),可以進(jìn)行罰款
4,b不需要額外處理,正常認(rèn)證抵扣
c屬于不可以抵扣,需要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理
2022 10/03 11:39
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- 老師,A的貨物存放在B企業(yè),B企業(yè)下大雨導(dǎo)致貨物損毀,B企業(yè)賠了200萬(wàn)給A企業(yè),A企業(yè)向B企業(yè)開(kāi)具了200萬(wàn)的銷(xiāo)售貨物專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)B企業(yè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果可以入成本嗎? 423
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- 0.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年3月份處置其使用過(guò)的A設(shè)備和B設(shè)備。出售A設(shè)備取得含稅金額1.03萬(wàn)元,按購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。出售B設(shè)備取得含稅金額2.06萬(wàn)元,未開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也未放棄減稅優(yōu)惠。已知:當(dāng)年采購(gòu)A、B設(shè)備時(shí)按規(guī)定均未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:分別計(jì)算出售A、B設(shè)備的應(yīng)納增值稅額。 239
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