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請(qǐng)教老師們,8月份自行開具的兩張?jiān)鲋刀悓F?,這兩張專票10月份被退回開具了紅字發(fā)票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報(bào),先把8月份的這兩張專票稅費(fèi)交了還是?

84785034| 提问时间:2022 10/06 12:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 三季度,就是正數(shù)銷售額-負(fù)數(shù)銷售額后的金額填寫申報(bào) 不需要單獨(dú)處理
2022 10/06 12:49
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