問(wèn)題已解決
外包出去的制作費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,分錄怎么做?匯算清繳調(diào)增怎么調(diào)?這部分不是已經(jīng)包含在收入里了,為什么還要調(diào)增,這樣不重復(fù)交稅嗎
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你好,同學(xué)。
這是屬于您的成本,沒(méi)辦法扣除,所以經(jīng)調(diào)增 交稅
2022 10/07 14:48
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2022 10/07 14:50
這樣和收入不是重復(fù)交稅了嗎
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2022 10/07 15:04
你沒(méi)票,重復(fù)納稅避免不了
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2022 10/07 15:08
那調(diào)增的話,是利潤(rùn)總額加上本年的成本?這個(gè)成本不是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字吧
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2022 10/07 15:09
就是沒(méi)有發(fā)票的那部分成本
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2022 10/07 15:10
我去年成本紅沖到今年了,四月份季度報(bào)稅這部分算到今年了,還交了稅,可以嗎
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2022 10/07 15:14
就是去年沒(méi)有票的沖了,相當(dāng)于沒(méi)有了。
今年又收到 票?
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2022 10/07 15:14
今年出了點(diǎn)兒意外,票沒(méi)補(bǔ)上
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2022 10/07 15:17
那紅沖到今年的,票補(bǔ)上就可以嗎?個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)兒?
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2022 10/07 15:17
那您這部分沒(méi)補(bǔ)上,今年作成本,就相當(dāng)于沒(méi)票扣除,補(bǔ)稅,可以
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2022 10/07 15:21
我看科目余額表顯示的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估去年的紅沖后是-38,今年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,我的對(duì)不對(duì)
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2022 10/07 15:21
這沒(méi)問(wèn)題,您這是正常處理
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2022 10/07 15:26
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅?
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2022 10/07 15:27
現(xiàn)在普通發(fā)票是免稅的
個(gè)稅核定? 1.5%左右
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2022 10/07 15:27
不用交啥城建稅教育費(fèi)附加啥的吧
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2022 10/07 15:30
不用的了,增值稅免了,這些跟著的
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2022 10/07 15:32
這個(gè)個(gè)稅不扣除那個(gè)基本六萬(wàn)嗎?直接交稅務(wù)局了?
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2022 10/07 15:32
這個(gè)不能申請(qǐng)退個(gè)稅嗎?
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2022 10/07 15:34
您這是財(cái)稅轉(zhuǎn)讓所得,不存在 6萬(wàn)的,工資類才有6萬(wàn)扣除
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2022 10/07 15:36
這個(gè)也是小于45萬(wàn)免稅嗎
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2022 10/07 15:36
這是增值稅的優(yōu)惠,您說(shuō)這是
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