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老師我們公司賣車要交5322.04元,增值稅報表里面有進項169.31元可以抵扣。實際只交5122.73元這個差額分錄怎么做
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速問速答借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 5322.04,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅169.31??應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,5122.73
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 5122.73,貸:應交稅費—未交增值稅,5122.73
借:應交稅費—未交增值稅,5122.73,貸:銀行存款,5122.73
2022 10/07 17:56
84784948
2022 10/07 18:04
老師我財務軟件里面沒有進項這169.31元,但是國稅系統(tǒng)里面有啊,給抵扣了,所以應交和實交不服怎么做
辜老師
2022 10/08 08:42
你這個留底進項稅是賬面是在什么科目里面了
84784948
2022 10/08 08:47
因為我剛來這個公司銷項和進項都不對然后就國稅系統(tǒng)里面留底有169.31元,這個月剛把之前的車給賣了本來要交5322.04元,實際只交5122.73元所以這個差額我不知道放在哪里面
84784948
2022 10/08 10:00
老師我這個100多的差額我能不能交稅時借:應交稅費—未交增值稅5322.04元,貸:銀行存款5152.73,貸:營業(yè)外收入169.31元這樣可以嗎
辜老師
2022 10/08 17:17
可以的,可以這樣倒平的
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