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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問提前計(jì)提了費(fèi)用,次月收到發(fā)票,需要做哪些分錄呢?
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你好,當(dāng)時是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2022 10/08 09:28
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84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/08 10:33
老師,只要是費(fèi)用提前計(jì)提了的,都要先沖紅嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/08 10:34
對的,是的,是這么做的。
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