問題已解決
老師,今年1月份一份購銷合同已經(jīng)申報(bào)了印花稅,發(fā)票也開了,現(xiàn)在退貨了,發(fā)票紅沖了,印花稅如何處理呢?可以從這季度的合同里抵減嗎?謝謝
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你好,可以的,可以從這個(gè)季度抵減去
2022 10/08 10:30
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老師,今年1月份一份購銷合同已經(jīng)申報(bào)了印花稅,發(fā)票也開了,現(xiàn)在退貨了,發(fā)票紅沖了,印花稅如何處理呢?可以從這季度的合同里抵減嗎?謝謝
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