問(wèn)題已解決

老師,誰(shuí)問(wèn)公司上個(gè)月的銷項(xiàng)含稅金額是20萬(wàn)(13%稅率),進(jìn)項(xiàng)是10萬(wàn)(13%稅率),公司要繳納的印花稅該怎樣計(jì)算?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/09 22:21
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
印花是按收入繳納,如果有合同就按合同,沒(méi)有合同是按照不含稅收計(jì)算。
2022 10/09 22:22
84785001
2022 10/09 22:26
嗯,那我這個(gè)案例麻煩幫忙計(jì)算下要交多少印花稅,我還不會(huì)算。
潘潘老師
2022 10/09 22:36
金額*0.0003就是要交的稅,直接用金額*稅率
84785001
2022 10/09 22:45
老師,我就是搞不清楚怎么算印花稅的才問(wèn)呢,您說(shuō)的這個(gè)計(jì)算我還是算不明白呢
潘潘老師
2022 10/09 22:58
上面己經(jīng)注明了,直接用金額*0.0003 就是萬(wàn)分之三就計(jì)算出印花稅,如果有合同,按合同的總額直接計(jì)算,如果沒(méi)有合同,按照不含收入直接*稅率
84785001
2022 10/09 23:02
那有合同的,合同里面有含稅收入和不含稅收入,我應(yīng)該按含稅收入還是不含稅收入計(jì)算印花稅呢?
潘潘老師
2022 10/09 23:26
合同簽的含稅就按含稅,不含稅就按不含稅,以合同總金額為依據(jù)
84785001
2022 10/10 13:22
嗯,那這個(gè)購(gòu)銷合同印花稅的征收對(duì)象是?
潘潘老師
2022 10/10 15:57
你就選購(gòu)銷合同 哈
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