問題已解決

我們每三個月支付房租,我們1-3月份的房租,一直沒有支付,等到4月份,別人要房租錢,我們就支付3萬,等到5月份才把發(fā)票給我們,這一系列流程如何走賬?

84784994| 提問時間:2022 10/11 21:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一到三月份,每個月借管理費用貸其他應(yīng)付款, 四月份支付借錢預(yù)付款,貸銀行存款, 五月份收到了發(fā)票,借其他應(yīng)付款, 借管理費用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借管理費用貸其他應(yīng)付款
2022 10/11 21:51
84784994
2022 10/11 21:56
意思,我本應(yīng)該是支付的是1.2.3月的房租,那么我最后紅沖了,不就意味著我的管理費用又做到后面幾個月去了?
郭老師
2022 10/11 22:02
四月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響
84784994
2022 10/11 22:11
但是,我們做融資售后回租,產(chǎn)生的手續(xù)費,手續(xù)費是別人每次打款本金給我們時,支付的。我不知道跟房租這樣的有啥區(qū)別,我問了其他老師,我聽不明白。手續(xù)費是先一次性支付一年的,發(fā)票別人未開給我,我到底該怎么走賬呢?手續(xù)費44萬應(yīng)該也要分?jǐn)偘桑糠謹(jǐn)偟矫總€月?我糾結(jié)好幾天了,不知道明天如何做賬?
郭老師
2022 10/11 22:18
這個房屋租賃也是融資性質(zhì)的嗎?如果是經(jīng)營性質(zhì)的,按上面的來就可以的。
84784994
2022 10/12 08:49
不是經(jīng)營性質(zhì),是我們把固定資產(chǎn)賣掉了,又租回來了,然后除了每月還本金和利息之外,我們當(dāng)時一次性支付了個·手續(xù)費44萬,是管一年的,這個手續(xù)費,我先支付掉了,別人到現(xiàn)在還未給我發(fā)票,那么,我該怎么走賬呢?
郭老師
2022 10/12 08:54
借制造費用或者是管理費用,貸累計折舊, 借長期應(yīng)付款,貸銀行存款 借財務(wù)費用,貸未確認(rèn)融資費用 發(fā)票到了上面的分錄紅沖,然后再做發(fā)票的。
84784994
2022 10/12 08:56
發(fā)票到了,怎么再做發(fā)票?怎么走賬?會計分錄怎么寫?
郭老師
2022 10/12 08:57
借累計折舊貸制造費用, 借制造費用貸累計折舊。
84784994
2022 10/12 09:02
老師,你回復(fù)的啥啊,我問的手續(xù)費的事情,一次性支付的44萬,并且發(fā)票沒有收到,我每月怎么做分?jǐn)?,又在支付時如何做賬啊?
郭老師
2022 10/12 09:04
手續(xù)費是什么手續(xù)費 不是租金的嗎 第一步和對方簽訂合同,收到銀行存款! 借:銀行存款 未確認(rèn)融資費用 貸:長期應(yīng)付款 改變未真實賣出該設(shè)備的性質(zhì) 借:固定資產(chǎn)—融資性售后回租固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)—在用固定資產(chǎn) 支付租金可以按月、季度、年度支付租金! 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本或者管理、銷售費用(根據(jù)實際應(yīng)用來寫對應(yīng)的科目) 貸:累計折舊 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用: 借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用 到期還款完成后如果該設(shè)備還有剩余價值并且該設(shè)備還屬于自己融資租賃方! 借:固定資產(chǎn)—在用固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)—融資性售后回租固定資產(chǎn) 哪里有那么麻煩 這個就是完整的
84784994
2022 10/12 09:07
我知道完整的,會計科目我知道,但是,我問的問題是,我一次性支付一年的手續(xù)費44萬,我是7月份支付的,但是這個發(fā)票并未開給我,我就直接按照你說的這么走賬了?直接分?jǐn)偭??那么后面我收到這個手續(xù)費發(fā)票時,我該怎么走賬?
郭老師
2022 10/12 09:13
借預(yù)付賬款,貸銀行存款44萬,然后按月分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2022 10/12 09:14
借管理費用等貸預(yù)付賬款。 發(fā)票到了之后, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。
84784994
2022 10/12 09:18
可以先計提嗎?因為發(fā)票給的延后好幾個月,計提的話,怎么走賬,發(fā)票收到,又怎么走賬?
郭老師
2022 10/12 09:21
當(dāng)月做當(dāng)月的, 借管理費用等 貸其他應(yīng)付款。
84784994
2022 10/12 09:24
我最開始付款時7月,是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,然后從7月開始計提,你告訴我 借管理費用 貸:其他應(yīng)付款 這樣科目有矛盾呢?
郭老師
2022 10/12 09:27
改了不是嗎 借預(yù)付賬款,貸銀行存款44萬,然后按月分?jǐn)偂?2022-10-12 09:13 借管理費用等貸預(yù)付賬款。 發(fā)票到了之后, 借預(yù)付賬款貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款 最后不是都修改了 你咋還看第一個 第一個我以為你這個是經(jīng)營租賃。
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