問題已解決
內(nèi)賬增值稅分進(jìn)銷情況下,增值稅每次認(rèn)證稅額和銷項的差額交了稅,這個分錄怎么做呢
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速問速答你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
計提的時候是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
交納的時候是
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
2022 10/12 12:39
84784960
2022 10/12 12:47
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 10/12 12:48
祝您生活愉快開心
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