問題已解決

老師,請問今年收到所得稅退稅,分錄是借應交稅費-企業(yè)所得稅,貸:本年利潤,那本月的利潤申報表這項退稅應該填在表格哪一項

84785008| 提問時間:2022 10/15 13:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個分錄不對的 借:銀行存款 貸:未分配利潤 你不需要填寫到利潤表的
2022 10/15 13:47
84785008
2022 10/15 13:58
那這個退稅的部分是體現(xiàn)在哪個表
王超老師
2022 10/15 14:00
這個是體現(xiàn)在資產負債表的
84785008
2022 10/15 14:03
如果用加計抵減會體現(xiàn)在利潤表里嗎
王超老師
2022 10/15 14:05
? 退稅不會產生加計抵減的
84785008
2022 10/15 14:13
了解了,加計抵減的是入營業(yè)外收入
王超老師
2022 10/15 14:14
你這個是放到其他收益的,或者是營業(yè)外收入的
84785008
2022 10/15 14:41
好的,謝謝老師
王超老師
2022 10/15 14:43
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~