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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方開紅字發(fā)票,怎么記賬
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你好,沖減原來的分錄,
2022 10/15 18:24
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84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/15 18:25
款已經(jīng)付了,沒退回,怎么做賬啊
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莊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/15 18:26
你好,當(dāng)時(shí)是做預(yù)付嗎
因供應(yīng)商屬于銷售方,銷售貨物給購物方,因此購貨方的帳務(wù)處理如下:
1、因?yàn)榧t字發(fā)票是沖對應(yīng)上月所開的藍(lán)字發(fā)票的,所以收到紅字發(fā)票時(shí)要把對上月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的;會計(jì)分錄如下:
借:原材料/庫存商品(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票采購,然后認(rèn)證增值稅專用發(fā)票,抵扣正確的進(jìn)項(xiàng)稅額即可;會計(jì)分錄如下:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
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