問題已解決
老師,我自始至終都沒有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,還想問您一個問題。預(yù)收賬款的余額在借方還是在貸方
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同學(xué)你好,預(yù)收賬款的余額方向是貸方。
2022 10/15 22:00
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2022 10/15 22:09
每個月的增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2022 10/15 22:12
同學(xué)你好,實際操作中,不需要的,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次即可。
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2022 10/15 22:27
問題是我的科目余額表的余額借貸方對嗎
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2022 10/15 22:36
同學(xué)你好,對的,你的科目余額表的余額借貸方對的。
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2022 10/15 22:42
老師,我發(fā)錯了!這個圖片
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2022 10/15 22:45
同學(xué)你好,這個余額方向城建稅是不對的,倒數(shù)第三個是不對的。其他是對的。
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2022 10/15 23:13
這兩筆沒有結(jié)轉(zhuǎn)對吧!我如果結(jié)轉(zhuǎn)到7月份分錄該怎么寫呢 ,還有那個0.01是發(fā)票金額和納稅金額的出入怎么寫個分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022 10/15 23:22
同學(xué)你好,可以這樣理解,城建稅計提處理,借,稅金及附加,123.76,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,123.76。未交增值稅處理,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,20265.07,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,28265.07。簡易計稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅,0.01,貸,營業(yè)外收入,0.01。
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2022 10/15 23:40
收到了,謝謝老師。老師還要請教你一個問題,就是說這兩個未交增值稅,一個是應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅 另一個是預(yù)繳稅費(fèi)里的未交增值稅 你看是不是科目設(shè)置的有問題 還是說我兩個憑證做的有問題
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2022 10/15 23:52
同學(xué)你好,是科目設(shè)置有問題,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)該設(shè)置為,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022 10/16 12:08
老師 是預(yù)繳的時候是要計提增值稅,繳納的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 ?第一個憑證是不是需要計提,第二個憑證是不是結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下結(jié)轉(zhuǎn),什么情況計提
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2022 10/16 12:21
同學(xué)你好,預(yù)繳的時候,不需要計提,繳納的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)。第二個憑證是結(jié)轉(zhuǎn)。
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2022 10/16 12:22
同學(xué)你好,在期末需要結(jié)轉(zhuǎn),在繳納附加稅之前,需要計提附加稅。
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2022 10/16 12:49
老師 是不是應(yīng)交稅費(fèi)里面就不應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個科目
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2022 10/16 13:33
同學(xué)你好,是的,應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022 10/16 18:44
開的票與系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)差0.01分,該怎么做分錄呢,
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2022 10/16 18:45
同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅,0.01,貸,營業(yè)外收入,0.01。
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