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資料:無錫海華股份有限公司為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)6月2日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付星星工廠購(gòu)料款20000元。 (2)6月15日,收到上述預(yù)購(gòu)的甲材料,價(jià)款為36000元,增值稅為4680元,價(jià)稅合科已經(jīng)驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款不足部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。 (3)6月20 日,以銀行存款支付應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)2000元,從職工下月工資中 (4)總務(wù)科實(shí)行定額備用金制度: ①7月15 日,總務(wù)科出具收條,財(cái)務(wù)部門撥付2000元備用金,開出現(xiàn)全支票支付。②7月25 日,總務(wù)科報(bào)銷日常零星開支1600元,以現(xiàn)金補(bǔ)足備用金。 (5)7月29 日,廠長(zhǎng)李明因公出差,填寫借據(jù)一張,預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以 (6)8月5日,李明出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)2400元,補(bǔ)付現(xiàn)全400元。要求:根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄.

84784969| 提問時(shí)間:2022 10/19 12:49
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 解析如下, 1 借 :預(yù)付賬款 貸 銀行存款 20000 2 借 : 原材料 36000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 4680 貸: 預(yù)付賬款 20000 銀行存款 20680 3 借 :其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 4 借 :其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 借:管理費(fèi)用 1600 現(xiàn)金 400 貸 其他應(yīng)收款 2000 5 借 其他 應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 借: 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 24000 貸 其他應(yīng)收款 2000 銀行存款 400 希望能幫助到你
2022 10/19 13:09
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