問題已解決
我公司是租賃企業(yè),房屋租賃費(fèi)按年到期一次性收入,本年度因?yàn)橐恍┰?,減免了一部分租金,采取現(xiàn)金退還的方式,同期也取得了同稅率的房租收入,但減免的金額大于收入,在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該如何反映
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您好,那您以前開票需要紅字沖回,按準(zhǔn)確金額開票
2022 10/20 22:43
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2022 10/20 23:19
都是未開票收入
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 23:25
您好,那您做相應(yīng)調(diào)整即可
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