問題已解決
本單位人員,為外單位員工培訓,外單位支付款項本單位開具發(fā)票,想問一下,賬務處理怎么做?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費,
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 10/21 12:01
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2022 10/21 12:11
不是主營業(yè)務收入。要是計其他業(yè)務收入呢。怎么做呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 12:14
借銀行存款
貸其他業(yè)務收入、
應交稅費,
借其他業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資貸銀行存款
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