問題已解決
老師好、我想問個問題、就是我們公司有臺儀器之前是租用的、現(xiàn)在變成分期購買了、分一年付清、每月一付、之前付的租金可以抵用一部分款、這個帳我應(yīng)該要怎么做呢?前面的帳需要調(diào)嗎?分錄應(yīng)該要怎么做?
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同學(xué)你好
是融資租賃的嗎
2022 10/21 15:56
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2022 10/21 16:00
不是、之前就是單純的租賃、然后后面就買了、買的時候就是分期了、然后每期多付的有費用、應(yīng)該算是利息吧、分成一年還完、每月付一次款、付完款對方給開發(fā)票
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 16:05
同學(xué)你好
那就直接按月計入費用就可以了
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2022 10/21 16:06
分期購買的不應(yīng)該計入固定資產(chǎn)嗎?這不是屬于公司的資產(chǎn)嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 16:12
同學(xué)你好
發(fā)票是一次性開的嗎
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2022 10/21 16:14
不是一次性開的、是分月開的、就是我每個月付完一筆分期款、對方公司就給我開一個發(fā)票、發(fā)票上具體體現(xiàn)的也有之前付的租金可抵扣的金額
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 16:22
同學(xué)你好
那就先計入在建工程吧
然后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
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2022 10/21 16:24
就是先計入在建工程、然后一年分期付完再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)是嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 16:26
對的
只能這樣操作的哦
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2022 10/21 16:28
好的、就是還有之前已經(jīng)按租賃入賬的就不用調(diào)整了是吧?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 16:34
對的
這個不用調(diào)整了
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2022 10/22 13:18
老師、但是對方公司給我們公司開的發(fā)票上顯示有負(fù)數(shù)的金額、就是之前付的租金、然后現(xiàn)在可以抵扣儀器款的金額、這個賬不太會做呢
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