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老師,增值稅要不要計(jì)提,分錄怎么寫(xiě)

84785043| 提问时间:2022 10/25 17:45
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,(1)月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納時(shí)(含以前各期) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 (2)月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022 10/25 17:46
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