問題已解決
小規(guī)模去年四季度發(fā)票稅率開錯,次年2月更正增值稅報表并補交稅款,2月開具紅字發(fā)票并開具正確稅率發(fā)票,今年一季度增值稅報表填報時是否需要再填報紅沖和重開的金額
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速問速答你好同學,如果說咱們今年的二月份更正的這個報表,然后也補交了稅款,而且二月份填開了這個紅字發(fā)票的話,那么咱們123事第一季度在申報這個增值稅申報表的時候,要把正數(shù)的發(fā)票和負數(shù)的發(fā)票要加在一起,然后一塊兒來填寫就可以了,填寫報表。
2022 10/31 10:37
84784970
2022 10/31 10:39
可是今年一季度把紅字藍字所有發(fā)票金額填上后實際又交了一遍錯開那部分增值稅,而且也影響我一季度總的收入金額
李霞老師
2022 10/31 10:44
哦,我明白你的意思了,你的意思是不是一塊兒交的稅款,并不是說你填完報表以后交的稅款,那就不要在報表上填寫了,稅務系統(tǒng)能夠識別到的。
84784970
2022 10/31 10:48
嗯嗯,我2月份更正了四季度報表,那4月份申報一季度報表時候就填我今年一季度收入就行是不,紅沖重開那部分不用填了吧
李霞老師
2022 10/31 10:49
你好,對,那就不用再填紅字發(fā)票了,直接填第一季度正常填開的發(fā)票就可以了。
84784970
2022 10/31 10:57
太感謝您的解答了
李霞老師
2022 10/31 10:59
祝您生活愉快,開心快樂。
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