問題已解決
老師小規(guī)模納稅人時購進的貨物開的普票,現(xiàn)在是一般納稅人了將之前小規(guī)模時進的貨退貨處理了,賣方給我們開的普通紅字發(fā)票怎么申報增值稅?
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同學你好
負數(shù)沖減后的金額申報
2022 11/01 12:01
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2022 11/01 12:06
老師是進項票,麻煩仔細看一下上面的問題,是不是不影響我的增值稅申報表?只是把之前的分錄沖紅就好了
?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/01 12:08
進項也是按照沖減之后的
有進項紅沖了也得轉(zhuǎn)出
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2022 11/01 12:11
可是購進時是小規(guī)模納稅人,沒抵扣進項,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/01 12:12
那你現(xiàn)在就不用轉(zhuǎn)出
紅沖成本費用就可以
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