問題已解決
請問金蝶K3應(yīng)付和總賬對不上,有一點差要在應(yīng)付系統(tǒng)哪里可以調(diào)整
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同學(xué)你好
原因可能是在從總賬系統(tǒng)引入時,因應(yīng)付系統(tǒng)設(shè)置與總賬要求有差異,導(dǎo)致這三個供應(yīng)商的金額沒有有引入成功
2022 11/02 13:46
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2022 11/02 13:48
沒有設(shè)置問題,只是有部分樣品錢我們想直接做費用,不入庫,沒有采購入庫直接錄單就會不一樣,我是想問在應(yīng)付系統(tǒng)哪里可以做個什么單之類的生成這個費用的憑證調(diào)整
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/02 13:58
同學(xué)你好
這個直接做分錄就可以了
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2022 11/02 13:59
如果能做分錄我就做了,就是不能做啊,K3做了就會導(dǎo)致應(yīng)付系統(tǒng)和總賬的總額核對對不上數(shù)
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2022 11/02 14:06
(1)判斷是進(jìn)行期末總額對賬,還是期末科目對賬;(2)檢查對賬界面過濾條件的設(shè)置,確認(rèn)幣別、核算項目類別、科目的設(shè)置、相關(guān)參數(shù)的勾選與否,其中在科目設(shè)置上一定要考慮全面,即所有單據(jù)生成的憑證中的往來科目是否都考慮在過濾條件的科目設(shè)置中。 ?。?)在確認(rèn)過濾條件設(shè)置沒有問題的情況下,建議總賬系統(tǒng)與相應(yīng)的科目余額表等賬表進(jìn)行核對,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與匯總表、明細(xì)表進(jìn)行核對。若確認(rèn)總賬數(shù)據(jù)與科目余額表一致,應(yīng)收應(yīng)付與匯總表、明細(xì)表對不上,可以重算應(yīng)收/應(yīng)付匯總表,從而重寫后臺的應(yīng)收應(yīng)付余額表,正常情況下重算可以使應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的取數(shù)與匯總表一致;(4)如果總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與各自對應(yīng)的賬表核對都一致的情況下,總賬與應(yīng)收應(yīng)付對不上,如果是期初余額對不上,我們得一期期的往上查找,究竟是從哪一期開始對不上,確定是由于本期的發(fā)生不平引起的,建議核對應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)表和總賬科目的明細(xì)賬,查看是否有單據(jù)未生成憑證或生成憑證上的科目沒有包含在過濾條件中的科目,是否有單據(jù)重復(fù)生成憑證等。
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