問題已解決
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)怎么申報增值稅
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附表一免稅銷售貨物
認證的發(fā)票選擇的是退稅,勾選在附表二二十六到28,還有35藍,然后去填寫減免明細表。
2022 11/15 17:41
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2022 11/15 17:43
我這邊是在電子稅務(wù)局直接操作的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 17:44
你好,你沒有附表主表的嗎?這個是采集的吧。
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2022 11/15 17:46
電子系統(tǒng)無法直接在表里填的,要在這里采集后自動生成附表對應(yīng)項
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 17:46
那就在這里采集你截圖。
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2022 11/15 17:47
這是采集后成生的數(shù)據(jù),我就想請教一下對嘛,實收189210.26,申報也是按這個金額稅率是0
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 17:48
是的是的,稅額是零的。
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2022 11/15 17:59
進項稅額這塊是在哪操作呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 18:00
你好,進項稅額采集里面,你打開看一下
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