問(wèn)題已解決

老師 您好 增值稅申報(bào)所屬期是10月份,為啥進(jìn)項(xiàng)稅勾選抵扣所屬期是11月份呢?哪里錯(cuò)了怎么樣修改

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/17 10:18
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你10月份的已經(jīng)勾選過(guò)了,同學(xué)
2022 11/17 10:20
84785040
2022 11/17 10:22
沒(méi)勾選呀
84785040
2022 11/17 10:23
勾選了應(yīng)該就不會(huì)提示了吧?
venus老師
2022 11/17 10:26
你要做統(tǒng)計(jì)確認(rèn),確認(rèn)簽名的
84785040
2022 11/17 10:29
我做統(tǒng)計(jì)了 提示我所屬期不對(duì)
venus老師
2022 11/17 10:37
你要統(tǒng)計(jì)的是10月份的,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表也是不能提取到的是10月份的
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