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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,一般納稅人繳納增值稅咋記賬
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速問(wèn)速答你好? ?交時(shí),借? 未交增值稅,貸銀行?
2022 11/23 09:06
84785018
2022 11/23 09:07
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交稅金/企業(yè)承擔(dān)稅金/應(yīng)交增值稅/已交稅金這是啥意思
84785018
2022 11/23 09:10
我們這個(gè)月是第一次開(kāi)始交增值稅咋記賬
玲老師
2022 11/23 09:14
你好? ?已交稅金 是當(dāng)月的稅金?
企業(yè)承擔(dān)稅金 沒(méi)有這個(gè)科目??
應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目? 稅款記這個(gè)一級(jí)科目??
你好? ?交時(shí),借? 應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行?
84785018
2022 11/23 09:16
那我上月沒(méi)有增值稅,這月開(kāi)始有那我可以記借應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅貸銀行嗎
玲老師
2022 11/23 09:21
你好,是當(dāng)月交當(dāng)月的,才用這個(gè)科目。
一般的企業(yè)用不到這個(gè)科目。
84785018
2022 11/23 09:24
意思11月交11月的用這個(gè)科目嗎
玲老師
2022 11/23 09:26
您好,是的,您的理解對(duì)了。
84785018
2022 11/23 09:28
老師麻煩發(fā)下,增值稅計(jì)提繳納的全套賬務(wù)處理
玲老師
2022 11/23 09:33
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
交時(shí)?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,貸銀行?
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