問題已解決
甲公司委托丙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定丙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按售價(jià)的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。本月丙公司對(duì)外實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為10000元,增值稅稅額為1600元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時(shí),向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。已知甲公司和丙公司均為一般納稅人,使用增值稅稅率16%。
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2022 12/01 21:40
84785025
2022 12/01 21:41
老師 甲公司和丙公司的分錄應(yīng)該怎么寫
bamboo老師
2022 12/01 21:51
交付商品:
借:發(fā)出商品200*60=12000
貸:庫存商品12000
受托方實(shí)際銷售商品,委托方收到代銷清單:
借:銀行存款 11600
貸:主營業(yè)務(wù)收入10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1600
借:主營業(yè)務(wù)成本100*60=6000
貸:發(fā)出商品600
這里丙沒有開具手續(xù)費(fèi)發(fā)票嗎
84785025
2022 12/01 22:53
沒有誒老師
bamboo老師
2022 12/01 22:58
那甲就這樣寫分錄就好了
丙公司
1、收到代銷商品時(shí):
借:受托代銷商品? ?200*100=20000
貸:受托代銷商品款? 20000
2、實(shí)際銷售時(shí):
借:銀行存款? 11600
貸:應(yīng)付賬款? ?10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 1600
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 1600
貸:應(yīng)付賬款? 1600
借:受托代銷商品款? 10000
貸:受托代銷商品? 10000
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