問題已解決
終端消費(fèi)者不交增值稅但是負(fù)稅人,是嗎
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你好,是的,是這樣理解的
2022 12/02 11:28
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2022 12/02 11:41
老師 增值稅的征收對(duì)象是增值額 沒有增值額不對(duì)其征稅 是嗎 那小規(guī)模納稅人計(jì)算增值稅 只管用不含稅價(jià)乘征收率嗎 不用看增值沒增值嗎
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微微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/02 11:42
您好,是的,是這樣理解的
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2022 12/02 11:51
嗯嗯 那一般納稅人 ,將來銷售免稅,就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 ,也就是不用交增值稅的意思嗎
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2022 12/02 11:52
您好,是的,如果是免稅的一般納稅人,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。也是不需要交增值稅。
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2022 12/02 11:53
那是不是將來銷售如果是減稅 同樣不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 那增值稅就是 只算銷項(xiàng)稅額?
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2022 12/02 11:53
您好,減稅?具體是怎么樣的情況?
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2022 12/02 11:55
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的情形:配比選擇~將來銷售免稅或減稅 該部分不得抵扣。是這樣的概述
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2022 12/02 11:55
配比原則 打錯(cuò)了
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2022 12/02 11:57
你好,只是免稅對(duì)應(yīng)部分的不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計(jì)算增值稅的時(shí)候,也不是說只有銷項(xiàng)稅
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2022 12/02 11:58
其實(shí)就是 這種情況下只計(jì)算銷項(xiàng)稅額來算增值稅是嗎
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2022 12/02 11:59
不是,有免稅和不免稅的,只是免稅對(duì)應(yīng)部分的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計(jì)算增值稅的時(shí)候,也不是說只有銷項(xiàng)稅
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2022 12/02 12:03
嗯 那免稅對(duì)應(yīng)部分的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 那就是該部分不計(jì)它的增值稅是不是
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2022 12/02 12:04
您好,是的,不算它的增值稅,它是免稅的
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