問題已解決
你好我想問下工資中扣餐費怎么做賬?
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同學(xué)你好
可以設(shè)置一個科目:其他應(yīng)收款-餐費??劭顣r:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-餐費
2022 12/07 10:04
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2022 12/07 10:11
用其他應(yīng)付款可以嗎
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2022 12/07 10:13
可以,你自己區(qū)分清楚就行
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2022 12/07 10:18
計提的時候怎么做
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2022 12/07 10:19
還有扣除的時候
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2022 12/07 10:26
你們平時餐費的買菜錢是怎么做賬的,扣下來的這個餐費可以沖銷掉相應(yīng)的費用
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2022 12/07 10:27
沒有賣菜是直接去別人開的食堂吃
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2022 12/07 10:27
那你們付錢給其他食堂嗎
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2022 12/07 10:29
是的,費用從工資里扣這個要怎么做賬
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2022 12/07 10:30
那你們在付錢給別的食堂時:
借:其他應(yīng)付款-餐費
貸:銀行存款
付錢時把這個科目金額沖掉就行
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2022 12/07 10:30
計提和支付的時候
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2022 12/07 10:31
是公司先付掉然后從員工工資中扣除
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2022 12/07 10:32
那從工資里扣除改怎么做賬
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2022 12/07 10:33
公司先付時:
借:其他應(yīng)付款-餐費
貸:銀行存款
扣回時:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-餐費
其實這種情況下 用其他應(yīng)收款更合理一些
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2022 12/07 10:35
那可以直接走費用嗎
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2022 12/07 10:35
不走其他應(yīng)付款
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2022 12/07 10:37
這個又不是公司承擔(dān)的,這個是扣的員工的,走費用也不合理
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2022 12/07 10:37
是公司承擔(dān)了一部分
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2022 12/07 10:40
公司承擔(dān)的部分在付款時直接:
借:管理費用
貸:銀行存款
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2022 12/07 10:41
好的謝謝
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2022 12/07 10:43
嗯嗯,不用客氣的哈~
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2022 12/07 11:02
你好我問下那計提工資是不是,借:管理費用 其他應(yīng)收款 ―餐費
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資時 :借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款 -餐費
現(xiàn)金
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2022 12/07 11:10
計提工資不用做餐費的處理
計提工資時:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
關(guān)于餐費的處理就是上面老師寫的分錄,跟計提工資沒有關(guān)系,是發(fā)工資的分錄中扣出來
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