問(wèn)題已解決

老師,您好,我們是建筑業(yè)的,然后做完異地預(yù)繳了?然后這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng),現(xiàn)在造成預(yù)繳的要退稅,這個(gè)申報(bào)表要怎么調(diào)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/10 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅的不用退稅的實(shí)際抵扣金額還有主表的28欄,這里不用填寫(xiě)就可以了。
2022 12/10 10:35
84785028
2022 12/10 10:42
那28欄不填的話,那預(yù)繳的稅款就沒(méi)用掉,那個(gè)本期實(shí)際抵減稅額填0是不,到時(shí)候做留抵稅額,是不
郭老師
2022 12/10 10:45
不是留底 在附表四的期末余額里面顯示,不在你的主表留底里面。
郭老師
2022 12/10 10:45
然后繼續(xù)可以抵扣的。
84785028
2022 12/10 10:47
如果我們12月份沒(méi)業(yè)務(wù),跨年過(guò)期也可以繼續(xù)抵扣,是不
郭老師
2022 12/10 10:49
你好是的,可以抵扣的。
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